Orden de Compra. Nº5610-981-SE13 "CAJAS PLASTICAS CON TAPA CC.3101001 DIRECCION CLINICA C.467"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5610-981-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-08-2013
Nombre de la Orden de Compra CAJAS PLASTICAS CON TAPA CC.3101001 DIRECCION CLINICA C.467
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Odontología
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Olivos N° 943
Comuna Independencia
Impuesto 8358,48
Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 967857203
Razón Social ARIRANG SA
R.U.T. 96.785.720-3
Sucursal 967857203
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivo30CajaCAJA PPL-309 CAJA RIO 27 LTS C/TAPACAJA PPL-309 CAJA RIO 27 LTS C/TAPA $ 1.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.980 $ 43.992
Total Neto $ 43.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.358
TOTAL OC $ 52.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.