|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5611-545-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Regional de la Vivienda y Urbanización Arica y Parinacota
|
|
R.U.T. |
61.813.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
18 de Septiembre Nº 122 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
10108 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre Nº 122 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Dreyer Publicidad |
|
Razón Social |
HANS FEDERICO DREYER VILLANUEVA
|
|
R.U.T. |
13.212.685-2 |
|
Sucursal |
Dreyer Publicidad |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(6)
; SERVICIO POR $ 10.000(5)
|
$ 56.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.000
|
$ 56.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 56.000
|
|
Descuento
|
$ 2.800
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.108
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 63.308
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.