Orden de Compra. Nº5612-102-SE23 "JASI-MATERIALES QUIRUGICOS OF. VALDIVIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5612-102-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2023
Nombre de la Orden de Compra JASI-MATERIALES QUIRUGICOS OF. VALDIVIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5612-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Los Ríos
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra EJERCITO LIBERTADOR 1271
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7297 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación SAN CARLOS 50 TERCER PISO
Comuna Valdivia
Impuesto 44245,87
Dirección de Envío de la Factura SAN CARLOS 50 TERCER PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COOPRINSEM
Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 82.392.600-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COOPRINSEM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122407
Bisturíes de laboratorio500Unidad no definidaHOJAS DE BISTURI, PARA MANGO N°24HOJAS DE BISTURI, PARA MANGO N°24 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario40Unidad no definida20 BUZOS FUMIGACIÓN BLANCO TALLA M 20 BUZOS FUMIGACIÓN BLANCO TALLA L20 BUZOS FUMIGACIÓN BLANCO TALLA M 20 BUZOS FUMIGACIÓN BLANCO TALLA L $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.400 $ 102.400
12191601
Solventes de alcohol9LitroALCOHOL 70°ALCOHOL 70° $ 3.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.873 $ 27.873
12191601
Solventes de alcohol10LitroALCOHOL 95°ALCOHOL 95° $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
Total Neto $ 232.873
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.246
TOTAL OC $ 277.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.