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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5612-329-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MVP COM INSUMOS DPTO AGRICOLA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5612-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SAG - Los Ríos |
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Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EJERCITO LIBERTADOR 1271 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Facturación |
EJERCITO LIBERTADOR 1271 |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
23845 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EJERCITO LIBERTADOR 1271 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-11-2024 |
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Proveedor |
LUIS ARCENIO |
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Razón Social |
LUIS ARCENIO BOHLE ANTIÑIRRE
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R.U.T. |
8.554.521-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUIS ARCENIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41105301
| Cajas de gel | 10 | Unidad | gel pack rígido de 350 ml | gel pack rígido de 350 ml |
$ 8.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.900
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$ 89.900
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24111503
| Bolsas de plástico | 40 | Paquete | bolsa de basura 80x120 color negro para carga pesada | bolsa de basura 80x120 color negro para carga pesada |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.600
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$ 35.600
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Total Neto
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$ 125.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.845
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$ 149.345
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.