|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5612-357-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MVP COM GEL PACK EMERGENCIA AVIAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5612-8-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SAG - Los Ríos |
|
Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
|
|
R.U.T. |
61.308.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
EJERCITO LIBERTADOR 1271 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
|
|
R.U.T. |
61.308.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
EJERCITO LIBERTADOR 1271 |
|
Comuna |
Río Bueno
|
|
Impuesto |
46284 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
EJERCITO LIBERTADOR 1271 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-12-2023 |
|
|
|
Proveedor |
Comercial Alfredo |
|
Razón Social |
GLADYS ESTELA SANHUEZA SALGADO
|
|
R.U.T. |
6.110.388-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercial Alfredo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41105301
| Cajas de gel | 400 | Unidad no definida | GEL PACK DE 250 CC | GEL PACK DE 250 CC |
$ 609,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 243.600
|
$ 243.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 243.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.284
|
|
$ 289.884
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.