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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5612-503-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AZ/ TRAJE IMPERMEABLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SAG - Los Ríos |
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Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EJERCITO LIBERTADOR 1271 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Facturación |
EJERCITO LIBERTADOR 1271 |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
5411 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EJERCITO LIBERTADOR 1271 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESI CHILE SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD ESI CHILE SPA
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R.U.T. |
76.842.970-7 |
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Sucursal |
ESI CHILE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102902 2239-9-LP13
| Prendas de deporte de hombre | 2 | | (1164431 )BUZO PARA EL AGUA ALASKA PU-PVC IMPERMEABLE VERDE TALLA XL UNIDAD 1190514 | (1164431) BUZO PARA EL AGUA ALASKA PU-PVC IMPERMEABLE VERDE TALLA XL UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 14.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.980
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$ 29.980
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Total Neto
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$ 29.980
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Descuento
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$ 1.499
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.411
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 33.892
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.