Orden de Compra. Nº5613-148-SE14 "Compra de Cajas "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5613-148-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra de Cajas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Cs. Forestales- Adquisiciones
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315
Comuna *
Impuesto 72893,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMON VALENZUELA Y CIA.
Razón Social RAMON VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.149.770-7
Sucursal RAMON VALENZUELA Y CIA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios1Unidad no definida   $ 383.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.650 $ 383.650
Total Neto $ 383.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.894
TOTAL OC $ 456.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.