Orden de Compra. Nº5613-230-SE17 "REGULARIZA UNIFORMES TEMPORADA PASADA "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5613-230-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-08-2017
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA UNIFORMES TEMPORADA PASADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad de Cs. Forestales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315
Comuna Santiago
Impuesto 83144
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andreas Philippe Limitada
Razón Social CONFECCIONES ANDREAS PHILIPPE LIMITADA
R.U.T. 76.056.020-0
Sucursal Andreas Philippe Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101540
Diseñadores de vestuario4Unidad no definida UNIFORMES $ 109.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.600 $ 437.600
Total Neto $ 437.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.144
TOTAL OC $ 520.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.