Orden de Compra. Nº5615-1043-SE18 "REPARACION MOTOR DE ARRANQUE CAMION ALJIBE CHCZ-37 Y OTROS."
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1043-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-07-2018
Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOTOR DE ARRANQUE CAMION ALJIBE CHCZ-37 Y OTROS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 25578,0869
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ALBERTO CHAVEZ SAN MARTIN
Razón Social LUIS ALBERTO CHAVEZ SAN MARTIN
R.U.T. 7.406.426-4
Sucursal LUIS ALBERTO CHAVEZ SAN MARTIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadPORTA CARBON (CON CARBONES)  $ 15.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.294 $ 15.294
80111613
Mano de obra temporal1UnidadINDUCIDO  $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218
25172907
Faro de vehículo1UnidadKIT BUJES  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
25172907
Faro de vehículo1UnidadLIMPIEZA LUBRICACION  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
27111704
Enchufes1UnidadMANO DE OBRA  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadSOLENOIDE  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
Total Neto $ 134.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.578
TOTAL OC $ 160.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.