Orden de Compra. Nº5615-1050-SE24 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HABILITACIÓN P. RAMADERO SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N°123, N°124, N°125, N°126 DE OBRAS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1050-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HABILITACIÓN P. RAMADERO SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N°123, N°124, N°125, N°126 DE OBRAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-48-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 1257629,57
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151707
Cable de aluminio no eléctrico1Global"LÍNEA 1, MATERIALES ELÉCTRICOS", ADQUIRIR MATERIALES POR LÍNEA, SEGÚN DETALLE EN FORMULARIO N°4 QUE SE ADJUNTA, SEGUN DOCUMENTACION QUE FORMA PARTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ID 5615-48-LE24 LINEA 1, MATERIALES ELECTRICOS $ 6.089.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.089.282 $ 6.089.282
31211505
Pinturas aceitosas1Global"LINEA 4, MATERIALES HABILITACIÓN , CANCHA DE CARRERA Y RECINTO", ADQUIRIR MATERIALES POR LÍNEA, SEGÚN DETALLE EN FORMULARIO N°4 QUE SE ADJUNTA, SEGUN DOCUMENTACION QUE FORMA PARTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ID 5615-48-LE24 LINEA 4, MATERIALES HABILITACION , CANCHA DE CARRERA Y RECINTO $ 529.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.821 $ 529.821
Total Neto $ 6.619.103
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.257.630
TOTAL OC $ 7.876.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.