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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-1056-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de salas y baños |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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4155-43-L107 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BAQUEDANO Nº 385 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
3000,0791 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ |
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Razón Social |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
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R.U.T. |
6.012.281-4 |
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Sucursal |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30141511
| Película de ventana | 1 | Pieza | 1 vidrio doble de 87.3 x 56.5 | |
$ 3.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.739
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$ 3.739
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30141511
| Película de ventana | 1 | Pieza | 1 vidrio doble de 84.5 x 52.0 | |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.277
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$ 3.277
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30141511
| Película de ventana | 1 | Pieza | 1 vidrio doble de 43.5 x 44.0 | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.513
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$ 1.513
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30141511
| Película de ventana | 1 | Pieza | 1 vidrio doble de 58.5 x 87.5 | |
$ 3.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.815
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$ 3.815
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30141511
| Película de ventana | 1 | Pieza | 1 vidrio doble de 84.5 x 54.0 | |
$ 3.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.445
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$ 3.445
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Total Neto
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$ 15.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.000
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$ 18.790
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.