Orden de Compra. Nº5615-1092-SE19 "ADQUISICIÓN ALIMENTOS DÍA DEL DIRIGENTE DE LA UNIÓN COMUNAL"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1092-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ALIMENTOS DÍA DEL DIRIGENTE DE LA UNIÓN COMUNAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna *
Impuesto 5804,5
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco70UnidadPAN HALLULLA (CHICA)ENTREGAR EL DIA 21.08.2019 A LAS 14.00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DIRECCIÓN ANDRES BELLO #542 $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
50181907
Masa de galletas congelada6UnidadBRAZO DE REINAENTREGAR EL DIA 21.08.2019 A LAS 14.00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DIRECCIÓN ANDRES BELLO #542 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50131609
Mayonesa2kilogramoMAYONESAENTREGAR EL DIA 21.08.2019 A LAS 14.00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DIRECCIÓN ANDRES BELLO #542 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles1LitroACEITEENTREGAR EL DIA 21.08.2019 A LAS 14.00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DIRECCIÓN ANDRES BELLO #542 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Total Neto $ 30.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.804
TOTAL OC $ 36.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.