Orden de Compra. Nº5615-111-SE12 "INSUMOS TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD 17/01/2012"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-111-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-01-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD 17/01/2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 1666,3
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2012
TítuloDescripción
DESPACHOEL DESPACHO DEBERÁ SER A LA DIRECCIÓN DE LAS OFICINAS DE HABITABILIDAD CON LA SRTA CONSTANZA CHAVEZ.- 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco2BolsaPAN DE MOLDE IDEAL  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas15UnidadJAMÓN SANDWICH  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
50202304
Jugos y néctar envasados2UnidadJUGO NECTAR WATTS 1.5 LITROS (FRUTILLA-DURAZNO)  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50101538
Verduras frescas1UnidadTARRO PALMITOS (EN RODAJA)  $ 1.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085 $ 1.085
50131801
Queso natural15LáminaLAMINAS DE QUESO  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145 $ 2.145
50181903
Galletas simples saladas2PaqueteGALLETAS OBLEA ALTEZA  $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
Total Neto $ 8.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.666
TOTAL OC $ 10.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.