Orden de Compra. Nº
5615-1150-AG23
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SERVICIO DE REPARACION E INSTALACIÓN DE NUEVOS ANEXOS TELEFONICOS, INTALACION DE PUNTOS DE RED Y PROGRAMACION CENTRAL TELEFONICA, SEGÚN REQ. SS.MM. N°11
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-1150-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE REPARACION E INSTALACIÓN DE NUEVOS ANEXOS TELEFONICOS, INTALACION DE PUNTOS DE RED Y PROGRAMACION CENTRAL TELEFONICA, SEGÚN REQ. SS.MM. N°11
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Carmen
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
88046
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
netelcom
Razón Social
RODRIGO ISIDRO NEIRA NÚÑEZ
R.U.T.
11.535.806-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
netelcom
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos
1
Global
CAMBIO INTENO ANEXOS SECPLAN 3345 - 3348
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos
1
Global
REPARACIÓN CONEXIONES CABLEADO EXTERIOR ANEXO OF. DEPORTES 3377
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos
1
Global
PROGRAMACION CENTRAL TELEFONICA NEC (DAR PROGRAMACIÓN ANEXOS NUEVOS DEPORTES 3388 - 3389 - VERIFICACIÓN Y AJUSTES PROGRAMACION ANEXOS, RESTRICCIONES, NOMBRES)
$ 46.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.500
$ 46.500
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos
1
Global
REVISION Y REPARACIÓN ANEXO DIDECO 3373 Y BIBLIOTECA 3361 - 3363
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos
1
Global
COSTOS POR MATERIALES E INSUMOS PUNTOS DE RED Y ANEXOS CANALIZADOS, CABLES UTP, CAJAS CHUQUI, CANALETAS, CABLE EXTERIOR, ETC.
$ 85.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.900
$ 85.900
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos
1
Global
INSTALACIÓN Y NORMALIZACION DE 6 PUNTOS DE RED EN OF. DEPORTES Y CAMBIO UBICACION INGRESO INTERNET DESDE EDIF. CONSISTORIAL A DEPORTES
$ 91.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.000
$ 91.000
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos
1
Global
INSTALACIÓN NUEVOS ANEXOS OF. DEPORTES 3388 - 3389 CON CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR DESDE DAEM POR POSTACION PUBLICA A OF. DEPORTES
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
Total Neto
$ 463.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.046
TOTAL OC
$ 551.446
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.535.806-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.040.926-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.