Orden de Compra. Nº5615-1150-AG23 "SERVICIO DE REPARACION E INSTALACIÓN DE NUEVOS ANEXOS TELEFONICOS, INTALACION DE PUNTOS DE RED Y PROGRAMACION CENTRAL TELEFONICA, SEGÚN REQ. SS.MM. N°11"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1150-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION E INSTALACIÓN DE NUEVOS ANEXOS TELEFONICOS, INTALACION DE PUNTOS DE RED Y PROGRAMACION CENTRAL TELEFONICA, SEGÚN REQ. SS.MM. N°11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 88046
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor netelcom
Razón Social RODRIGO ISIDRO NEIRA NÚÑEZ
R.U.T. 11.535.806-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal netelcom
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos1GlobalCAMBIO INTENO ANEXOS SECPLAN 3345 - 3348  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos1GlobalREPARACIÓN CONEXIONES CABLEADO EXTERIOR ANEXO OF. DEPORTES 3377  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos1GlobalPROGRAMACION CENTRAL TELEFONICA NEC (DAR PROGRAMACIÓN ANEXOS NUEVOS DEPORTES 3388 - 3389 - VERIFICACIÓN Y AJUSTES PROGRAMACION ANEXOS, RESTRICCIONES, NOMBRES)  $ 46.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos1GlobalREVISION Y REPARACIÓN ANEXO DIDECO 3373 Y BIBLIOTECA 3361 - 3363  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos1GlobalCOSTOS POR MATERIALES E INSUMOS PUNTOS DE RED Y ANEXOS CANALIZADOS, CABLES UTP, CAJAS CHUQUI, CANALETAS, CABLE EXTERIOR, ETC.  $ 85.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.900 $ 85.900
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos1GlobalINSTALACIÓN Y NORMALIZACION DE 6 PUNTOS DE RED EN OF. DEPORTES Y CAMBIO UBICACION INGRESO INTERNET DESDE EDIF. CONSISTORIAL A DEPORTES  $ 91.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
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Servicios de programación de sistemas operativos1GlobalINSTALACIÓN NUEVOS ANEXOS OF. DEPORTES 3388 - 3389 CON CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR DESDE DAEM POR POSTACION PUBLICA A OF. DEPORTES  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 463.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.046
TOTAL OC $ 551.446


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.535.806-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.040.926-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.