Orden de Compra. Nº5615-11517-SE08 "Materiales de Aseo, Daf"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-11517-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo, Daf
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4155-14-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 10207,18
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10Botella Botella de Ltr. Clorinda $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
10191509
Insecticidas6Lata Raid, insectisida $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidad Cera de color roja $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
47131618
Mopas húmedas6Unidad Escobillones $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131501
Trapos15Unidad Paños de limpieza Amarillos $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
47131602
Traperos10Unidad Trapero doble con hojal $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131811
Productos de lavandería10Paquete Omo 200 Grs. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
14111704
Papel higiénico30Rollo Rollo Papel Higiénico marca confort $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 53.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.207
TOTAL OC $ 63.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.