Orden de Compra. Nº5615-11880-SE08 "Art. de Aseo Sala Cuna A.Bello"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-11880-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2008
Nombre de la Orden de Compra Art. de Aseo Sala Cuna A.Bello
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4155-54-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 10645,89
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general1Bidón LIMPIA PISOS 5 LTS LIQUIDO $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadPAÑOS DANZARINA  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
47131605
Cepillos de limpieza3Unidad ESCOBILLAS PARA UÑAS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad LIMPIA VIDRIOS CON DOSIFICADOR $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
53131614
Productos para el cuidado de los pies3Unidad LIMPIA PIES $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.571 $ 8.571
12191501
Solventes aromáticos3Unidad LYSOFORM $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.161
47131618
Mopas húmedas2Unidad MOPA C/ MANGO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad LIMPIA VIDRIOS RECARGA $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210
47131805
Limpiadores de uso general3Unidad CIF CREMA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
47131805
Limpiadores de uso general1kilogramo OMO DE KILO $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
47121701
Bolsas de basura30Paquete BOLSAS DE BASURA 50 X 70 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111705
Servilletas de papel20Paquete SERVILLETAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
14111704
Papel higiénico40Rollo PAPEL HIGIENICO MARCA CONFORT $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
14111703
Toallas de papel25Rollo TOALLA NOVA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 56.031
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.646
TOTAL OC $ 66.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.