Orden de Compra. Nº
5615-1198-SE18
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INSUMOS DE FERRETERIA PROYECTO FOSIS.-
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-1198-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE FERRETERIA PROYECTO FOSIS.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
5377,5757
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23131507
Tela para lijar
1
Unidad no definida
LIJA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
31201613
Adhesivo re-usable
1
Unidad
VINILIT
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.437
$ 2.437
11121610
Maderas duras
6
Unidad
POLINES
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.094
$ 11.094
11121610
Maderas duras
8
Unidad
TAPAS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.376
$ 5.376
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
TEE 25MM
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
UNION AMERICANA 25MM
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
30181515
Estanque del WC
1
Unidad
SALIDA DE ESTANQUE PVC
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad
UNION PVC 25MM
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
27121705
Codos Hidráulicos o de compresión
2
Unidad
CODO 25MM
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
46171505
Llaves
1
Unidad
LLAVE JARDIN 3/4
$ 2.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.589
$ 2.589
30181515
Estanque del WC
1
Unidad
SALIDA DE ESTANQUE PVC
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
31162003
Clavos de acabado
1
kilogramo
KILO DE CLAVOS 3"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
Total Neto
$ 28.303
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.378
TOTAL OC
$ 33.681
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.