Orden de Compra. Nº5615-1198-SE18 "INSUMOS DE FERRETERIA PROYECTO FOSIS.-"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1198-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA PROYECTO FOSIS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 5377,5757
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131507
Tela para lijar1Unidad no definidaLIJA  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadVINILIT  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
11121610
Maderas duras6UnidadPOLINES  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.094
11121610
Maderas duras8UnidadTAPAS  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376
40142115
Tubería de plástico1UnidadTEE 25MM  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadUNION AMERICANA 25MM  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30181515
Estanque del WC1UnidadSALIDA DE ESTANQUE PVC  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadUNION PVC 25MM  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
27121705
Codos Hidráulicos o de compresión2UnidadCODO 25MM  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
46171505
Llaves1UnidadLLAVE JARDIN 3/4  $ 2.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.589 $ 2.589
30181515
Estanque del WC1UnidadSALIDA DE ESTANQUE PVC  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31162003
Clavos de acabado1kilogramoKILO DE CLAVOS 3"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 28.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.378
TOTAL OC $ 33.681


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.