Orden de Compra. Nº5615-1206-SE16 "INSUMOS DE FERRETERIA USO DOM.-"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1206-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-07-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA USO DOM.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 41693,79
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20BotellaBOTELLAS DE DILUYENTE DUCO 1 LITRO   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 2" 1/2  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 2"  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.970
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS 1" 1/2  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS 1"  $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.885 $ 5.885
27112802
Hojas de sierra10UnidadHOJAS PARA MARCO SIERRA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadTUBO SILICONA MULTIUSO PLOMA  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLOS 22 CM CHIPORRO  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLOS 22 CM ESPONJA  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLOS 5 CM ESPONJA  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 4"  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 3"  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadMAQUINAS PARA TUBO DE SILICONA  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3TuboTUBOS SILICONA TRANSPARENTE  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1TuboTUBO SILICONA ROJA  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
Total Neto $ 219.441
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.694
TOTAL OC $ 261.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.