Orden de Compra. Nº5615-12098-SE08 "Material Arido Dom Nº 339 "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-12098-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Material Arido Dom Nº 339
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-38-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 15048
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABRATEC S.A.
Razón Social ABRATEC S A
R.U.T. 96.532.510-7
Sucursal ABRATEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava12Metro Cúbico CHANCADO DE 1" $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
11111701
Arena silícea12Metro Cúbico ARENA GRUESA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
Total Neto $ 79.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.048
TOTAL OC $ 94.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.