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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-1237-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEÑALETICAS PROGRAMA HEPI CRIANZA.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-2-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
47899,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GARAGE PUBLICIDAD |
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Razón Social |
JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA
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R.U.T. |
13.804.389-4 |
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Sucursal |
GARAGE PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | LETRERO EN ACRÍLICO CON TOPE DE ACERO INOXIDABLE 40X40 | |
$ 140.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.101
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$ 140.101
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | LETRERO EN MADERA NATIVO 50X50 GRABADO LASER | |
$ 112.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.000
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$ 112.000
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Total Neto
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$ 252.101
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.899
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$ 300.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.