Orden de Compra. Nº5615-1247-SE11 "Material de Aseo DAF"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1247-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-60-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación z
Comuna El Carmen
Impuesto 32229,7
Dirección de Envío de la Factura z
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadPASTILLAS WC  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLONES PARA LIMPIAR BAÑO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
47131816
Desodorantes25UnidadDESODORANTE AMBIENTAL SURTIDO  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 X 10 UNIDADES  $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260 $ 13.260
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA 50 X 70 X 10 UNIDADES  $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
47131804
Productos de limpieza de amoniaco25UnidadBOTELLAS DE CLORO 1 LITRO  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
53131608
Jabones20UnidadJABONES LIQUIDOS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
14111704
Papel higiénico20UnidadCONFORT INDUSTRIAL  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
14111704
Papel higiénico50UnidadCONFORT 50 METROS  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadSACHET CERA ROJA  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131603
Esponjas20UnidadESPONJAS  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880
Total Neto $ 169.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.230
TOTAL OC $ 201.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.