Orden de Compra. Nº5615-127-SE16 "ALIMENTOS ACTIVIDADES DE VERANO 2016.-"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-127-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2016
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDADES DE VERANO 2016.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5615-90-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 5720,52
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2016
TítuloDescripción
ENTREGA

ENTREGA A:

DON HUGO CORREA

EL SABADO 30/01/2016 A LAS 12:00 HRS

EN BIBLIOTECA PUBLICA

MANUEL RODRIGUEZ Nº 315.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialrossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal comercialrossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151608
Semillas de aceite de ricino1BotellaBOTELLA ACEITE 1 LITRO  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
50202311
Bebidas11UnidadBEBIDAS DESECHABLES 3 LITROS COCA COLA, FANTA, SPRITE  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.170 $ 16.170
50201706
Café1TarroTARRO NESCAFE TRADICION 170 GRS.-  $ 3.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.306 $ 3.306
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2kilogramoKILOS DE AZUCA IANSA  $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258 $ 1.258
52121602
Servilletas10PaquetePAQUETES DE SERVILLETAS  $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030 $ 1.030
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos8PaquetePAQUETES DE VASOS DESECHABLES X 25 UNIDADES  $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.784 $ 3.784
Total Neto $ 30.108
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.721
TOTAL OC $ 35.829


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.