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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-1275-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN ALIMENTOS, DESAYUNO AUTORIDADES "CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2019" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-32-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de El Carmen |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Baquedano 385 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
13421,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-09-2019 |
| Entrega | Entregar el 18.09.2019 - Sopaipillas
Resto alimentos entregar el día 17.09.2019 a las 10.00 A.M. en oficina Control Interno, contacto Victoria Riquelme |
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Proveedor |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Razón Social |
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
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R.U.T. |
2.706.385-3 |
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Sucursal |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 10 | Botella | BEBIDAS COCA COLA O SIMILAR 2 LTS. | |
$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.500
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$ 17.500
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50201710
| Té de hierbas | 1 | Caja | TE LIPTON 100 BOLSITAS | |
$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.400
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$ 3.400
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50181908
| Masa de pan congelada | 300 | Unidad | SOPAIPILLAS | |
$ 55,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.500
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$ 16.500
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50131801
| Queso natural | 6 | Unidad | QUESILLOS | |
$ 1.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.820
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$ 8.820
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50201706
| Café | 4 | Tarro | NESCAFÉ 170 GRAMOS | |
$ 3.392,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.568
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$ 13.568
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 15 | Paquete | GALLETAS COSTA 140 GRAMOS SURTIDA | |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.750
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$ 6.750
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14111705
| Servilletas de papel | 5 | Paquete | SERVILLETAS GOLD MOTIVO DIECIOCHERO | |
$ 820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.100
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$ 4.100
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Total Neto
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$ 70.638
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.421
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$ 84.059
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.