Orden de Compra. Nº
5615-1303-SE18
"
ALIMENTOS "CAPACITACION ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD VIAL"
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-1303-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS "CAPACITACION ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD VIAL"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
6911,44
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-09-2018
Título
Descripción
ENTREGA
ENTREGA A:
VICTORIA RIQUELME
EL 07/09/2018 A LAS 08:30 AM
EN EDIFICIO CONSISTORIAL 2° PISO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T.
2.706.385-3
Sucursal
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
3
Botella
BOTELLA DE NECTAR 1.5 LTS DIFERENTES SABORES
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
50202310
Agua mineral
2
Botella
BOTELLA AGUA MINERAL CON GAS 1.5 LTS
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.240
$ 1.240
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS
$ 3.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.520
$ 3.520
52151705
Portas cubiertos o cucharas
40
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
50201706
Café
2
Tarro
TARRO NESCAFE 170 GRS.-
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.470
$ 6.470
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
kilogramo
KILO DE AZUCAR AINSA
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 810
$ 810
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
PAQUETE DE GALLETAS TRITON
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
52121602
Servilletas
3
Paquete
PAQUETE DE SERVILLETAS
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780
$ 780
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2
Paquete
PAQUETE DE VASOS PLUMAVIT X 25 UNIDADES.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Paquete
PAQUETE DE VASOS PLASTICOS X 25 UNIDADES
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
50181905
Galletas dulces o pastelitos
7
Paquete
PAQUETE DE GALLETAS KUKY
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.850
$ 3.850
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
PAQUETE DE GALLETAS LIMON
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
50181905
Galletas dulces o pastelitos
7
Paquete
PAQUETE DE GALLETAS OBLEA
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.558
$ 5.558
Total Neto
$ 36.376
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.911
TOTAL OC
$ 43.287
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.