Orden de Compra. Nº5615-1303-SE18 "ALIMENTOS "CAPACITACION ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD VIAL""
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1303-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS "CAPACITACION ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD VIAL"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 6911,44
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2018
TítuloDescripción
ENTREGAENTREGA A:

VICTORIA RIQUELME
EL 07/09/2018 A LAS 08:30 AM
EN EDIFICIO CONSISTORIAL 2° PISO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados3BotellaBOTELLA DE NECTAR 1.5 LTS DIFERENTES SABORES  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
50202310
Agua mineral2BotellaBOTELLA AGUA MINERAL CON GAS 1.5 LTS  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS  $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
52151705
Portas cubiertos o cucharas40UnidadCUCHARAS DESECHABLES  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50201706
Café2TarroTARRO NESCAFE 170 GRS.-  $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1kilogramoKILO DE AZUCAR AINSA  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaquetePAQUETE DE GALLETAS TRITON  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
52121602
Servilletas3PaquetePAQUETE DE SERVILLETAS  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2PaquetePAQUETE DE VASOS PLUMAVIT X 25 UNIDADES.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1PaquetePAQUETE DE VASOS PLASTICOS X 25 UNIDADES  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
50181905
Galletas dulces o pastelitos7PaquetePAQUETE DE GALLETAS KUKY  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaquetePAQUETE DE GALLETAS LIMON  $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
50181905
Galletas dulces o pastelitos7PaquetePAQUETE DE GALLETAS OBLEA  $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.558 $ 5.558
Total Neto $ 36.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.911
TOTAL OC $ 43.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.