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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-1375-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CONSTRUCCION AREA RECICLAJE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-21-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
81636,3006 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-09-2018 |
| ENTREGA | ENTREGA A:
DON RICARDO YAÑEZ PIZARRO BODEGAS DE LA DOM CALLE BALMACEDA N° 320 EL CARMEN |
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Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
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Razón Social |
RENATO DIAZ S A
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R.U.T. |
89.125.000-2 |
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Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11162111
| Malla | 14 | Unidad | MALLA ACMAFOR GALV. 2.08X2.5 MTS | |
$ 30.244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 423.416
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$ 423.412
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31161601
| Pernos de anclaje | 24 | Unidad | PERNO HEX. 5/16 X 5 | |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.032
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$ 4.034
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31161701
| Tuercas de anclaje | 24 | Unidad | TUERCA HEXAG CTE G2 UNC ZB 5/16-18 | |
$ 25,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600
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$ 605
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31161801
| Golillas de seguridad | 24 | Unidad | GOLILLA PLANA 5/16 CORRIENTE | |
$ 34,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 816
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$ 807
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31161801
| Golillas de seguridad | 24 | Unidad | GOLILLA PRESION 5/16 | |
$ 34,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 816
|
$ 807
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Total Neto
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$ 429.665
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.636
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$ 511.301
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.