Orden de Compra. Nº
5615-147-SE19
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INSUMOS PROGRAMA "EL VERANO SE VIVE EN EL CARMEN"
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-147-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA "EL VERANO SE VIVE EN EL CARMEN"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto Municipal del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
*
Impuesto
18559,39
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS PRODUCTORES
Razón Social
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T.
12.707.438-0
Sucursal
LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202302
Hielo
6
Bolsa
BOLSA HIELO 1 KILO
ENTREGA: 08/02/2019 EN DIDECO A LAS 14:00 HRS.-
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.984
$ 3.984
50202311
Bebidas
8
Unidad
BEBIDA ENERGETICA RED BULL AZUL LIGHT
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.360
$ 11.360
50202311
Bebidas
6
Unidad
BEBIDA ISOTONICA GATORADE AZUL
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.008
$ 7.008
50202310
Agua mineral
50
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 500CC
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
50202310
Agua mineral
16
Unidad
AGUA MINERAL 500CC CON GAS
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.736
$ 8.736
50202311
Bebidas
4
Unidad
BEBIDAS COCA COLA 1 1/2 LITRO DESECH.
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
50202311
Bebidas
2
Unidad
BEBIDAS 3 LITROS SPRITE Y COCA COLA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
50202311
Bebidas
3
Unidad
BEBIDAS ZERO 3 LITROS (2 COCA COLA- 1 SPRITE)
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.043
50202311
Bebidas
10
Unidad
BEBIDA ENERGETICA RED BULL NORMAL
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
50202311
Bebidas
10
Unidad
BEBIDA ISOTONICA GATORADE
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.680
Total Neto
$ 97.681
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.559
TOTAL OC
$ 116.240
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.