Orden de Compra. Nº5615-147-SE19 "INSUMOS PROGRAMA "EL VERANO SE VIVE EN EL CARMEN""
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-147-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA "EL VERANO SE VIVE EN EL CARMEN"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto Municipal del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna *
Impuesto 18559,39
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS PRODUCTORES
Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T. 12.707.438-0
Sucursal LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202302
Hielo6BolsaBOLSA HIELO 1 KILOENTREGA: 08/02/2019 EN DIDECO A LAS 14:00 HRS.- $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.984
50202311
Bebidas8UnidadBEBIDA ENERGETICA RED BULL AZUL LIGHT  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
50202311
Bebidas6UnidadBEBIDA ISOTONICA GATORADE AZUL  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
50202310
Agua mineral50UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 500CC  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
50202310
Agua mineral16UnidadAGUA MINERAL 500CC CON GAS  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736 $ 8.736
50202311
Bebidas4UnidadBEBIDAS COCA COLA 1 1/2 LITRO DESECH.  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
50202311
Bebidas2UnidadBEBIDAS 3 LITROS SPRITE Y COCA COLA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
50202311
Bebidas3UnidadBEBIDAS ZERO 3 LITROS (2 COCA COLA- 1 SPRITE)  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDA ENERGETICA RED BULL NORMAL  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDA ISOTONICA GATORADE  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
Total Neto $ 97.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.559
TOTAL OC $ 116.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.