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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-1482-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS ACTIVIDAD "PROGRAMA SOCIAL JUVENTUD CARMELINA PARTICIPA" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-15-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
4777,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-08-2016 |
| ENTREGA | ENTREGA A:
VALERIA LAGOS EL LUNES 22/08/2016 A LAS 08:30 A.M EN OFICINAS DE DIDECO.- |
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Proveedor |
comercialrossy |
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Razón Social |
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
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R.U.T. |
76.294.620-3 |
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Sucursal |
comercialrossy |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70141507
| Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar | 2 | kilogramo | KILOS DE AZUCAR IANSA | |
$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.328
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$ 1.328
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50201706
| Café | 3 | Tarro | TARROS DE NESCAFE 170 GRS.- | |
$ 3.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.201
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$ 9.201
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52121602
| Servilletas | 4 | Paquete | PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL GOLD | |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.016
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$ 2.016
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 15 | Botella | BOTELLAS DE NECTAR 1.5 LTS DIFERENTES SABORES.- | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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Total Neto
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$ 25.145
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.778
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$ 29.923
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.