Orden de Compra. Nº5615-15-SE08 "Compra de Tonner Programa Habitabilidad"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-15-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de Tonner Programa Habitabilidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de tonner impresora HP 1022, Dideco, Proyecto Habitabilidad 2007- 2008, cuenta complementaria
Proveniente de Licitación 4155-2-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna -1
Impuesto 28547,12
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4UnidadTónerToner Impresora Hp 1020 LJ Q2612A $ 37.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.248 $ 150.248
Total Neto $ 150.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.547
TOTAL OC $ 178.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.