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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-1507-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS ACTIVIDAD "PROMOVIENDO EL DEPORTE Y LA INCLUSION".- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-15-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
4452,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-08-2016 |
| ENTREGA | ENTREGA A:
ORIANA MONCADA EL VIERNES 26/08/2016 A LAS 16:00 HRS EN DIDECO.- |
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Proveedor |
LOS PRODUCTORES |
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Razón Social |
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
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R.U.T. |
12.707.438-0 |
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Sucursal |
LOS PRODUCTORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161510
| Sacarina o sucralosa | 1 | Unidad | ENDULZANTE LIQUIDO | |
$ 1.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.933
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$ 1.933
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52152004
| Platos domésticos | 70 | Unidad | PLATOS DESECHABLES | |
$ 34,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.380
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$ 2.380
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52151703
| Tenedores domésticos | 70 | Unidad | TENEDORES DESECHABLES.- | |
$ 21,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.470
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$ 1.470
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50131801
| Queso natural | 70 | Lámina | LAMINAS DE QUESO | |
$ 160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.200
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$ 11.200
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52152102
| Vasos para beber domésticos | 4 | Paquete | PAQUETES DE VASOS PLUMAVIT X 25 UNIDADES.- | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.520
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52121602
| Servilletas | 4 | Paquete | PAQUETES DE SERVILLETAS | |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672
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$ 672
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52152102
| Vasos para beber domésticos | 4 | Paquete | PAQUETES DE VASOS DESECHABLES X 25 UNIDADES | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.520
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14111703
| Toallas de papel | 2 | Rollo | ROLLOS DE TOALLA NOVA.- | |
$ 370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 740
|
$ 740
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Total Neto
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$ 23.435
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.453
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$ 27.888
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.