Orden de Compra. Nº5615-1548-SE14 "ALIMENTOS CHARLA TURISMO PRODESAL I"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1548-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CHARLA TURISMO PRODESAL I
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-7-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 3301,06
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialrossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal comercialrossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS SURTIDAS (TRITON, KUKY, ETC.)  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
50201709
Café instantáneo1TarroNESCAFE TRADICION 170 GRAMOS  $ 3.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1kilogramoAZUCAR IANSA  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4Tira- 2 TIRAS VASOS PLUMAVIT 25 UNIDADES C/U - 2 TIRAS VASOS PLASTICOS 25 UNIDADES C/U   $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084 $ 2.084
50202303
Jugos y néctar concentrados6BotellaJUGO NECTAR 1.5 LTS.  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
14111703
Toallas de papel3RolloTOALLA NOVA  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
48101901
Vajillas de servicio25UnidadCUCHARAS DESECHABLES  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Total Neto $ 17.374
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.301
TOTAL OC $ 20.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.