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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-156-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-01-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5615-1-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-1-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BAQUEDANO Nº 385 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
138937,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-01-2013 |
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Proveedor |
La Cumbre |
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Razón Social |
DEPORTE AVENTURA LA CUMBRE LIMITADA
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R.U.T. |
77.513.460-7 |
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Sucursal |
La Cumbre |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10141601
| Bridas | 12 | Unidad | Arneses Multitalla | |
$ 20.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 251.088
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$ 251.088
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26111807
| Polea de distribución | 1 | Unidad | Polea Simple | |
$ 10.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.840
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$ 10.840
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31151509
| Cuerda de caucho | 1 | Unidad | Cuerda Doble 8,3 mm 60 mts | |
$ 94.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.874
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$ 94.874
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31151509
| Cuerda de caucho | 30 | Metro Lineal | Cordines | |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.640
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$ 17.640
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31161502
| Tornillos de anclaje | 2 | Unidad | Tornillos de Hielo | |
$ 27.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.294
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$ 55.294
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46181704
| Cascos de protección | 12 | Unidad | Cascos Escalada | |
$ 25.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 301.512
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$ 301.512
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Total Neto
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$ 731.248
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 138.937
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$ 870.185
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.