Orden de Compra. Nº
5615-1609-SE17
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ALIMENTOS DIA DE CAPACITACION PRODUCTIVA
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-1609-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS DIA DE CAPACITACION PRODUCTIVA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
35262,48
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-11-2017
Título
Descripción
Entrega
Entregar en oficinas Fomento Productivo el día 22.11.2017 durante la tarde
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS PRODUCTORES
Razón Social
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T.
12.707.438-0
Sucursal
LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
40
Botella
BEBIDAS 3 LITROS COCA COLA
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.880
$ 63.880
50101538
Verduras frescas
10
Unidad
CEBOLLAS
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.440
$ 2.440
50101538
Verduras frescas
30
Unidad
LECHUGAS ESCAROLA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
48101902
Platos y cubiertos de servicio
500
Unidad
PLATOS PLÁSTICOS 22 CMS DIAMETRO
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
51212007
Ajo
30
Unidad
CABEZAS DE AJO
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
48101902
Platos y cubiertos de servicio
500
Unidad
TENEDORES PLASTICOS
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
50171551
Sal de cocina o de mesa
3
kilogramo
SAL
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
24111503
Bolsas de plástico
3
Paquete
BOLSAS DE BASURA GRANDE
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.925
$ 5.925
51212012
Cilantro
5
Paquete
PAQUETE DE CILANTRO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
14111703
Toallas de papel
8
Rollo
TOALLA NOVA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
11101522
Carbón activado
4
Saco
CARBON
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.556
$ 26.556
50171550
Especias o extractos
3
Sobre
ALIÑO COMPLETO
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.992
$ 1.992
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
24
Tira
VASOS DESECHABLES PLASTICOS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.128
$ 16.128
Total Neto
$ 185.592
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.262
TOTAL OC
$ 220.854
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.