Orden de Compra. Nº5615-1609-SE17 "ALIMENTOS DIA DE CAPACITACION PRODUCTIVA"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1609-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DIA DE CAPACITACION PRODUCTIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 35262,48
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2017
TítuloDescripción
EntregaEntregar en oficinas Fomento Productivo el día 22.11.2017 durante la tarde
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS PRODUCTORES
Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T. 12.707.438-0
Sucursal LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas40BotellaBEBIDAS 3 LITROS COCA COLA  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.880 $ 63.880
50101538
Verduras frescas10UnidadCEBOLLAS  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
50101538
Verduras frescas30UnidadLECHUGAS ESCAROLA  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
48101902
Platos y cubiertos de servicio500UnidadPLATOS PLÁSTICOS 22 CMS DIAMETRO  $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
51212007
Ajo30UnidadCABEZAS DE AJO  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
48101902
Platos y cubiertos de servicio500UnidadTENEDORES PLASTICOS  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50171551
Sal de cocina o de mesa3kilogramoSAL  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
24111503
Bolsas de plástico3PaqueteBOLSAS DE BASURA GRANDE  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925
51212012
Cilantro5PaquetePAQUETE DE CILANTRO  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
14111703
Toallas de papel8RolloTOALLA NOVA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
11101522
Carbón activado4SacoCARBON  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.556 $ 26.556
50171550
Especias o extractos3SobreALIÑO COMPLETO  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos24TiraVASOS DESECHABLES PLASTICOS   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.128 $ 16.128
Total Neto $ 185.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.262
TOTAL OC $ 220.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.