Orden de Compra. Nº
5615-161-SE16
"
ADQUISICION ALIMENTOS ACTIVIDADES VERANO 2016
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-161-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-02-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION ALIMENTOS ACTIVIDADES VERANO 2016
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
5615-90-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
17550,11
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-02-2016
Título
Descripción
Entrega
Entregar en Dirección Desarrollo Comunitario, Contacto: Soledad Flores
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercialrossy
Razón Social
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T.
76.294.620-3
Sucursal
comercialrossy
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Botella
NECTAR 1.5 LITROS SURTIDOS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111705
Servilletas de papel
5
Unidad
SERVILLETAS
$ 103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 515
$ 515
50202310
Agua mineral
30
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
7
Unidad
GALLETAS MANTEQUILLA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
50181905
Galletas dulces o pastelitos
7
Unidad
GALLETAS LIMON
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
50181905
Galletas dulces o pastelitos
7
Unidad
GALLETAS CRIOLLITAS
$ 688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.816
$ 4.816
50202311
Bebidas
150
Unidad
BEBIDAS 250CC
$ 291,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.650
$ 43.650
50181905
Galletas dulces o pastelitos
7
Unidad
GALLETAS TRITON
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.660
$ 2.660
50181905
Galletas dulces o pastelitos
7
Unidad
GALLETAS ALTEZA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
50201706
Café
2
Tarro
NESCAFE 170 GRS.
$ 3.306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.612
$ 6.612
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
kilogramo
AZUCAR IANSA
$ 629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.258
$ 1.258
52152102
Vasos para beber domésticos
6
Tira
VASOS PLUMAVIT
$ 473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.838
$ 2.838
Total Neto
$ 92.369
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.550
TOTAL OC
$ 109.919
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.