Orden de Compra. Nº
5615-1634-SE17
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INSUMOS NECESARIOS BODEGA, CHANCADORA Y LIMPIEZA M
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-1634-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS NECESARIOS BODEGA, CHANCADORA Y LIMPIEZA M
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
61447,14
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
15
Unidad
PINO DESODORANTE AUTO
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.825
$ 9.825
15121501
Aceite de motor
5
Unidad
WD 40 LUBRICANTE 155 GR
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.665
$ 14.665
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
100
Unidad
AMARRA PLÁSTICA P/CABL 4.8 X 370MM NEGR
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
100
Unidad
AMARRA PLÁSTIA P/CABLE .6 X 200 MM
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
27111601
Mazas de hierro
1
Unidad
STOOLS COMBO ACERO 6LB M/FIBRA LARGO
$ 11.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.756
$ 11.756
27111602
Martillos
1
Unidad
STOOLS MARTILLO CARPINTERO 13 OZ MANGO MADERA
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.176
$ 2.176
20142702
Bombas de barra
1
Unidad
BOMBA ENGRASE A PALANCA 500 CC 12-SG
$ 12.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.597
$ 12.597
12352310
Siliconas
15
Unidad
PACK SILICONA + RENOVADOR + SHAMPOO + ESPONJA
$ 8.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.890
$ 121.890
47131603
Esponjas
20
Unidad
VIRUTEX PAÑO AMARILLO 40X35 C101405
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.280
$ 13.280
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad
GLASSEX MULTIUSO GATILLO 500CC
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.475
$ 41.475
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Unidad
3M CINTA ELECTRICA 1500 18MMX10 MTS VERDE
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.120
60121225
Medios de pintura de acuarela
6
Unidad
SIPA DILUYENTE AR-200 (PISCINA TRÁFICO) GL
$ 10.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.622
$ 62.622
46171501
Candados
5
Unidad
YALIAN CANDADO EXTRA CR 25 MM CT25
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
100
Unidad
AMARRA CABLES BLANCO 102MM X 2.54
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.700
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Unidad
3M CINTA AISLANTE NEGRA 1500 18MMX20 MTS.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.680
$ 6.680
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
100
Unidad
AMARRA PLASTICA P/CABLE 3.6 X 150 MM BLANCA
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
Total Neto
$ 323.406
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.447
TOTAL OC
$ 384.853
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.