Orden de Compra. Nº5615-1634-SE17 "INSUMOS NECESARIOS BODEGA, CHANCADORA Y LIMPIEZA M"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1634-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS NECESARIOS BODEGA, CHANCADORA Y LIMPIEZA M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 61447,14
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes15UnidadPINO DESODORANTE AUTO  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.825 $ 9.825
15121501
Aceite de motor5UnidadWD 40 LUBRICANTE 155 GR  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.665 $ 14.665
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRA PLÁSTICA P/CABL 4.8 X 370MM NEGR  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRA PLÁSTIA P/CABLE .6 X 200 MM  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
27111601
Mazas de hierro1UnidadSTOOLS COMBO ACERO 6LB M/FIBRA LARGO  $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756
27111602
Martillos1UnidadSTOOLS MARTILLO CARPINTERO 13 OZ MANGO MADERA  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
20142702
Bombas de barra1UnidadBOMBA ENGRASE A PALANCA 500 CC 12-SG  $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597
12352310
Siliconas15UnidadPACK SILICONA + RENOVADOR + SHAMPOO + ESPONJA   $ 8.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.890 $ 121.890
47131603
Esponjas20UnidadVIRUTEX PAÑO AMARILLO 40X35 C101405  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadGLASSEX MULTIUSO GATILLO 500CC  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.475 $ 41.475
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5Unidad3M CINTA ELECTRICA 1500 18MMX10 MTS VERDE  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
60121225
Medios de pintura de acuarela6UnidadSIPA DILUYENTE AR-200 (PISCINA TRÁFICO) GL  $ 10.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.622 $ 62.622
46171501
Candados5UnidadYALIAN CANDADO EXTRA CR 25 MM CT25  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRA CABLES BLANCO 102MM X 2.54  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5Unidad3M CINTA AISLANTE NEGRA 1500 18MMX20 MTS.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRA PLASTICA P/CABLE 3.6 X 150 MM BLANCA  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Total Neto $ 323.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.447
TOTAL OC $ 384.853


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.