Orden de Compra. Nº5615-1652-SE18 "ALIMENTOS PROGRAMA MUNICIPAL "TELETÓN 2018""
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1652-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PROGRAMA MUNICIPAL "TELETÓN 2018"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 19064,22
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS PRODUCTORES
Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T. 12.707.438-0
Sucursal LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51212007
Ajo2BolsaAJO EN POLVO  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
50221101
Granos de Cereales240UnidadCEREAL EN BARRA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
50101634
Fruta fresca70UnidadMANZANAS  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
50202311
Bebidas100UnidadBEBIDAS 250CC SURTIDASENTREGAR EL DÍA 30.11.2018 A LAS 18.00 HORAS EN OFICINA DE DEPORTES. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS CRIOLLITAS  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadCUCHARAS DESECHABLES   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50101538
Verduras frescas2kilogramoPALTAS  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
50171902
Salsa1kilogramoKETCHUP  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
50101538
Verduras frescas10kilogramoTOMATES  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
Total Neto $ 100.338
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.064
TOTAL OC $ 119.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.