Orden de Compra. Nº
5615-1652-SE18
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ALIMENTOS PROGRAMA MUNICIPAL "TELETÓN 2018"
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-1652-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PROGRAMA MUNICIPAL "TELETÓN 2018"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
19064,22
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS PRODUCTORES
Razón Social
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T.
12.707.438-0
Sucursal
LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51212007
Ajo
2
Bolsa
AJO EN POLVO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
50221101
Granos de Cereales
240
Unidad
CEREAL EN BARRA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
50101634
Fruta fresca
70
Unidad
MANZANAS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.640
50202311
Bebidas
100
Unidad
BEBIDAS 250CC SURTIDAS
ENTREGAR EL DÍA 30.11.2018 A LAS 18.00 HORAS EN OFICINA DE DEPORTES.
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS CRIOLLITAS
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
50101538
Verduras frescas
2
kilogramo
PALTAS
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
50171902
Salsa
1
kilogramo
KETCHUP
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.168
$ 1.168
50101538
Verduras frescas
10
kilogramo
TOMATES
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.480
Total Neto
$ 100.338
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.064
TOTAL OC
$ 119.402
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.