Orden de Compra. Nº5615-1689-SE18 "ADQUISICIÓN ALIMENTOS CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS AGRICOLAS Y FORESTALES""
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1689-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ALIMENTOS CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS AGRICOLAS Y FORESTALES"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 4951,4
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral2BotellaAGUA MINERAL 1.6 LITROS CON GAS  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
50202304
Jugos y néctar envasados10BotellaNECTAR 1.5 LTS. SABORES  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
50201706
Café1TarroNESCAFÉ 170 GRAMOS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETAS MCKAY SURTIDASENTREGAR EL DÍA 13.12.2018 DURANTE LA TARDE EN DEPTO. DE DESARROLLO LOCAL $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos8Tira- 4 TIRAS VASOS PLUMAVIT - 4 TIRAS VASOS DESECHABLES  $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 26.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.951
TOTAL OC $ 31.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.