Orden de Compra. Nº
5615-1689-SE19
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ADQUISICIÓN ALIMENTOS PROGRAMA "MUESTRA PRODUCTIVA PRODESAL 2019 Y TALLERES"
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-1689-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PROGRAMA "MUESTRA PRODUCTIVA PRODESAL 2019 Y TALLERES"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Carmen
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
13324,89
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS PRODUCTORES
Razón Social
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T.
12.707.438-0
Sucursal
LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
45
Botella
AGUA MINERAL GASIFICADA DE 500cc
LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.-
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.570
$ 24.570
50101634
Fruta fresca
45
Unidad
PLATANOS
LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.-
$ 301,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.545
$ 13.545
50201707
Sustitutos de Café
1
Tarro
NESCAFE TRADICION 170 Grs
LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.-
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.849
$ 2.849
50101538
Verduras frescas
2
kilogramo
TOMATES
LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.-
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
50101538
Verduras frescas
2
Unidad
LECHUGAS
LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.-
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
NOVA
LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.-
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
50131801
Queso natural
45
Lámina
QUESO LAMINADO
LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.-
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.325
$ 8.325
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
45
Lámina
LAMINAS DE PECHUGA DE PAVO
LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.-
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
50181901
Pan fresco
45
Unidad
PAN
LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.-
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
Total Neto
$ 70.131
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.325
TOTAL OC
$ 83.456
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.