Orden de Compra. Nº5615-1689-SE19 "ADQUISICIÓN ALIMENTOS PROGRAMA "MUESTRA PRODUCTIVA PRODESAL 2019 Y TALLERES""
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1689-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ALIMENTOS PROGRAMA "MUESTRA PRODUCTIVA PRODESAL 2019 Y TALLERES"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 13324,89
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS PRODUCTORES
Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T. 12.707.438-0
Sucursal LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral45BotellaAGUA MINERAL GASIFICADA DE 500ccLOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.- $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.570 $ 24.570
50101634
Fruta fresca45UnidadPLATANOSLOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.- $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.545 $ 13.545
50201707
Sustitutos de Café1TarroNESCAFE TRADICION 170 GrsLOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.- $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849
50101538
Verduras frescas2kilogramoTOMATESLOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.- $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
50101538
Verduras frescas2UnidadLECHUGASLOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.- $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
14111703
Toallas de papel2UnidadNOVALOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.- $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
50131801
Queso natural45LáminaQUESO LAMINADOLOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.- $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.325 $ 8.325
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas45LáminaLAMINAS DE PECHUGA DE PAVOLOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.- $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
50181901
Pan fresco45UnidadPANLOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA 19.12.2019 EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL.- $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
Total Neto $ 70.131
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.325
TOTAL OC $ 83.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.