Orden de Compra. Nº5615-1712-SE13 "DIFERENTES MATERIALES USADOS EN TRABAJOS DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1712-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-11-2013
Nombre de la Orden de Compra DIFERENTES MATERIALES USADOS EN TRABAJOS DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-33-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 15462,39
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
Palas2UnidadPALAS PUNTA DE HUEVO  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
27111508
Sierras1UnidadSERRUCHO DE MANO  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
11121803
Lino2UnidadLLANA  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadESPATULA  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA DE MADERA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
42281706
Lubricantes de instrumentos2LitroWD 40 LUBRICANTE  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
30111601
Cemento11UnidadCEMENTO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.351 $ 32.351
30141503
Aislamiento de espuma2UnidadPAQ. AISLAPOL 50 MM  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806
31211910
Mitones1ParGUANTES DE GOMA  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
31162006
Clavos de alambre1000UnidadCLAVOS DE 2" 1/2  $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 2.520
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2"  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31191501
Papeles de lija1UnidadPLIEGO LIJA DE FIERRO  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
27121704
Uniones Hidráulicas4UnidadTERMINALES PVC 25 MM  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27121704
Uniones Hidráulicas3UnidadTEE PVC  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
31162006
Clavos de alambre1kilogramoCLAVOS DE 3"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31162007
Clavos de tapicería1kilogramoCLAVOS DE 4"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
Total Neto $ 81.381
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.462
TOTAL OC $ 96.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.