Orden de Compra. Nº
5615-1717-SE17
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INSUMOS ADECUACION BALNEARIO MUNICIPAL.-
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-1717-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ADECUACION BALNEARIO MUNICIPAL.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
291602,5
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA
ENTREGA A:
DON RICARDO YAÑEZ PIZARRO
EN BODEGAS DE LA DOM
CALLE BALMACEDA N° 320-EL CARMEN
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
3
Caja
CAJAS DE CLAVOS CORRIENTE 4"
$ 16.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.394
$ 50.394
26121538
Conjunto de alambre
3
Rollo
ROLLO ALAMBRE DE PUAS 275 MTS.-
$ 15.453,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.359
$ 46.359
11121603
Troncos
100
Unidad
POLINES 3" A 4"
$ 1.799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.900
$ 179.900
46171505
Llaves
5
Unidad
LLAVES DE BOLA DE 1/2
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.360
86131502
Pintura
3
Tineta
TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE KIWI
$ 58.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.445
$ 176.445
86131502
Pintura
3
Tineta
TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO REY
$ 58.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.445
$ 176.445
86131502
Pintura
6
Tineta
TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO
$ 58.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.890
$ 352.890
86131502
Pintura
2
Tineta
TINETAS OLEO COLOR BLANCO
$ 82.712,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.424
$ 165.424
11121603
Troncos
300
Unidad
PINO BRUTO 2X3"
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 426.000
$ 426.000
Total Neto
$ 1.582.217
Descuento
$ 47.467
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 291.602
TOTAL OC
$ 1.826.352
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.