Orden de Compra. Nº
5615-1728-SE14
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MATERIALES FERRETERIA HERMOSEAMIENTO BALNEARIO M.
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-1728-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES FERRETERIA HERMOSEAMIENTO BALNEARIO M.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
358467,3
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLOS
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS DE 3"
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
11162111
Malla
30
Unidad
MALLA ACMA 2,6 X 5 MTS. C-92
$ 20.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 617.640
$ 617.640
11121603
Troncos
100
Unidad
POLINES PINO IMPREGNADO
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
11121603
Troncos
300
Unidad
UNID. PINO 2X3
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.400
$ 302.400
11121603
Troncos
50
Unidad
UNID. PINO 1X10
$ 2.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
31162003
Clavos de acabado
50
kilogramo
KILOS DE CLAVOS DE 4"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
31162003
Clavos de acabado
25
kilogramo
KILOS DE CLAVOS DE 3"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
44122107
Grapas
15
kilogramo
KILOS DE GRAPAS GALVANIZADAS 1"1/2
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
86131502
Pintura
10
Tineta
TINETAS PINTURAS ESMALTE AL AGUA
$ 54.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546.210
$ 546.210
Total Neto
$ 1.886.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 358.467
TOTAL OC
$ 2.245.137
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.