Orden de Compra. Nº5615-1777-SE16 "INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN FONDAS Y RAMADAS.-"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1777-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-10-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN FONDAS Y RAMADAS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 30816,67
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico100Unidad no definidaMTS DE PLANZA 1/2  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
86131502
Pintura6GalónGALON ESMALTE AL AGUA.-  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre4UnidadOVEROLES DE TRABAJO  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832
11121603
Troncos30UnidadTAPAS  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 4"  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 2 1/2"  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
31231313
Tubería de plástico3UnidadTEE PVC 50  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
40142604
Codos de tubo3UnidadCODOS PVC 40MM  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27111602
Martillos1UnidadMARTILLO GANCHO  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
31162003
Clavos de acabado1kilogramoKILO DE CLAVOS 6"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31162003
Clavos de acabado1kilogramoKILO DE CLAVOS "  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31201601
Adhesivos químicos1PotePOTE PEGAMENTO VINILIT  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
31231313
Tubería de plástico1TiraTIRA PVC 40MM  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
Total Neto $ 162.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.817
TOTAL OC $ 193.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.