Orden de Compra. Nº5615-1800-SE15 "INSUMOS DE FERRETERIA REPARACION BALNEARIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1800-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-10-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA REPARACION BALNEARIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-102-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 169851,83
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado1CajaCAJA DE CLAVOS 4"   $ 17.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.047 $ 17.047
11121603
Troncos100UnidadPOLINES 4X4 DE 3.20 MTS.-  $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600
30161508
Rodillo de papel pintado5UnidadRODILLOS 22 CMS.-  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
11121603
Troncos50UnidadPALOS 2X3  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
11121603
Troncos20UnidadTABLONES DE 2X10  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.640 $ 75.640
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 3"  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
86131502
Pintura5TinetaTINETAS ESMALTE AL AGUA AMARILLO  $ 52.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.135 $ 264.135
86131502
Pintura5TinetaTINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCO   $ 52.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.135 $ 264.135
Total Neto $ 893.957
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.852
TOTAL OC $ 1.063.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.