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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-1934-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS CELEBRACION DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-15-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
49932,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Razón Social |
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
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R.U.T. |
2.706.385-3 |
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Sucursal |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 4 | Caja | CAJAS EMPANADAS DE QUESO 100 UNIDADES | |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.000
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$ 34.000
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50202311
| Bebidas | 30 | Unidad | BEBIDAS | |
$ 1.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.650
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$ 46.650
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10121506
| Tortas de borujo | 4 | Unidad | TORTA MIL HOJAS 50 PERSONAS | |
$ 38.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 152.000
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$ 152.000
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 20 | Unidad | NECTAR SABORES | |
$ 936,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.720
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$ 18.720
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50151513
| Aceites de plantas y verduras comestibles | 8 | Litro | ACEITE | |
$ 1.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.432
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$ 11.432
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Total Neto
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$ 262.802
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.932
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$ 312.734
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.