Orden de Compra. Nº
5615-1965-SE12
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INSUMOS PROGRAMA ADULTO MAYOR VINCULOS
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-1965-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
17-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA ADULTO MAYOR VINCULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Andres Bello 542
Comuna
El Carmen
Impuesto
2017,61
Dirección de Envío de la Factura
Andres Bello 542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-12-2012
Título
Descripción
DESPACHO
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL DIDECO MAÑANA 18/12/2012 A LAS 10:30 HRS. A LA SRA. LESLY CHAVEZ
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T.
2.706.385-3
Sucursal
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
1
Paquete
SERVILLETAS ABOLENGO
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202
$ 202
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
CAFE DOLCA GRANDE
$ 2.267,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.267
$ 2.267
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
GALLETAS OBLEAS
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.575
$ 1.575
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
GALLETAS TRITON
$ 375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.125
$ 1.125
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad
NÉCTAR 1,5 Lts WATTS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE CLUB AZUL 100 Unidades
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.150
$ 2.150
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Tira
VASOS DE PLUMAVIT (25 Unidades)
$ 665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 665
$ 665
52151503
Cubertería desechable doméstica
20
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES PARA TE
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360
$ 360
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
kilogramo
AZÚCAR DAMA BLANCA
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 595
$ 595
Total Neto
$ 10.619
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.018
TOTAL OC
$ 12.637
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.