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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-1976-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACIÓN CUADRO ANGULAR FEMENINO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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5615-78-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BAQUEDANO Nº 385 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
7539,31818 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-12-2012 |
| DESPACHO | DE ACUERDO A LO COORDINADO CON EL ENCARGADO DE DEPORTE SR. JUAN OVIDIO MARTINEZ |
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Proveedor |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Razón Social |
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
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R.U.T. |
2.706.385-3 |
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Sucursal |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 60 | Unidad | SANDWICH DE QUESO CON JAMON
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$ 368,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.080
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$ 22.084
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 60 | Unidad | JUGOS EN CAJA WATTS 200CC O SIMILAR
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$ 173,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.380
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$ 10.387
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50101634
| Fruta fresca | 60 | Unidad | MANZANA ROJA
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$ 120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.200
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$ 7.210
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Total Neto
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$ 39.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.539
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$ 47.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.