Orden de Compra. Nº5615-1986-SE12 "INSUMOS FINALIZACION AÑO 2012"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-1986-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-12-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FINALIZACION AÑO 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 17145,6
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2012
TítuloDescripción
DESPACHOCOORDINAR EL DESPACHO CON LA DIRECTORA DE DIDECO SRA. MITOLEN LAGOS AL TELEFONO 834160- 834161
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas40UnidadBEBIDAS DESECHABLES 2.5 LTS. COCA COLA , FANTA , SPRITE  $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.800 $ 48.800
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar20kilogramoAZÚCAR IANSA  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
14111705
Servilletas de papel20PaqueteSERVILLETAS (50 unidades)  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040
14111703
Toallas de papel10RolloTOALLA NOVA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52152102
Vasos para beber domésticos40TiraVASOS DESECHABLES (25 unidades)  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
Total Neto $ 90.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.146
TOTAL OC $ 107.386


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.