Orden de Compra. Nº5615-2-SE10 "Articulos Programa Social"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-2-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-01-2010
Nombre de la Orden de Compra Articulos Programa Social
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-34-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 19279,3
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores100CajaCajas de Lapices de 6 ColoresCajas de Lapices de 6 Colores $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
14111526
Blocs para mensajes telefónicos20UnidadBlock de CartulinaBlock de Cartulina $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.120 $ 27.120
44121634
Rollos dispensadores de pegamento20UnidadStick FixStick Fix $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadScotch Scotch $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
14121504
Papel para embalaje100PliegoPapel de envolverPapel de envolver $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
14111610
Cartulina30PliegoPliegos de CartulinaPliegos de Cartulina $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
60121148
Papel lustre100PaquetePapel Lustre, paquete x 24 unidadesPapel Lustre, paquete x 24 unidades $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Total Neto $ 101.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.279
TOTAL OC $ 120.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.