Orden de Compra. Nº5615-2002-SE15 "AYUDA SOCIAL FERRETERIA DON PEDRO GUTIERREZ CONTRERAS.-"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-2002-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-12-2015
Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL FERRETERIA DON PEDRO GUTIERREZ CONTRERAS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-102-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 6609,72
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc6UnidadPLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 0.35 X 3.66 MTS.-  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.788 $ 34.788
Total Neto $ 34.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.610
TOTAL OC $ 41.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.