Orden de Compra. Nº5615-2073-SE16 "MATERIALES TRABAJOS BALNEARIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-2073-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TRABAJOS BALNEARIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 237711,09
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162001
Puntas1CajaCLAVOS 4"  $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487
11121610
Maderas duras30UnidadPINO DE 2X2  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
11121610
Maderas duras40UnidadPINO DE 1X4  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960
11121610
Maderas duras20UnidadPINO 2X3  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
11121610
Maderas duras30UnidadTABLONES DE 2X8  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.490 $ 239.490
11121610
Maderas duras125UnidadPOLINES  $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
11162111
Malla50Metro LinealMALLA RASCHEL COLOR BLANCO  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
30111601
Cemento40SacoCEMENTO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.280 $ 151.280
86131502
Pintura4TinetaESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO  $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.716 $ 285.716
86131502
Pintura2TinetaESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO REY  $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.858 $ 142.858
Total Neto $ 1.251.111
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.711
TOTAL OC $ 1.488.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.