Orden de Compra. Nº
5615-2073-SE16
"
MATERIALES TRABAJOS BALNEARIO MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-2073-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES TRABAJOS BALNEARIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
237711,09
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162001
Puntas
1
Caja
CLAVOS 4"
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.487
$ 18.487
11121610
Maderas duras
30
Unidad
PINO DE 2X2
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
11121610
Maderas duras
40
Unidad
PINO DE 1X4
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.960
$ 36.960
11121610
Maderas duras
20
Unidad
PINO 2X3
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
11121610
Maderas duras
30
Unidad
TABLONES DE 2X8
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.490
$ 239.490
11121610
Maderas duras
125
Unidad
POLINES
$ 2.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
11162111
Malla
50
Metro Lineal
MALLA RASCHEL COLOR BLANCO
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.600
$ 75.600
30111601
Cemento
40
Saco
CEMENTO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.280
$ 151.280
86131502
Pintura
4
Tineta
ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO
$ 71.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.716
$ 285.716
86131502
Pintura
2
Tineta
ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO REY
$ 71.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.858
$ 142.858
Total Neto
$ 1.251.111
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 237.711
TOTAL OC
$ 1.488.822
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.