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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-2185-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPOS RADIOCOMUNICADORES RED COMUNAL EMERGENCIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
356953,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANS RADIO LIMITADA |
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Razón Social |
TRANS RADIO LIMITADA
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R.U.T. |
78.872.990-1 |
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Sucursal |
TRANS RADIO LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161511
| Radios | 1 | Unidad | ESTACION BASE DIGITAL, KIT CABLES Y CONECT. | |
$ 458.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 458.000
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$ 458.000
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52161511
| Radios | 5 | Unidad | PORTATIL ANALOGO / DIGITALKENWOOD VHF 5W 136-174 MHZ | |
$ 248.141,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.240.705
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$ 1.240.705
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | TRAMITACIÓN DE FRECUENCIA SUBTEL, CONCESIÓN FRECUENCIA RADIOCOMUNICADORES | |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 1.878.705
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 356.954
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$ 2.235.659
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.